Rahapesu Andmebüroo · 7. märts 2025
- Viit
- 1.3-8/1
- Registreeritud
- 7. märts 2025
- Dokumendi liik
- Sissetulev kiri
- Adressaat
- Rahandusministeerium
- Saabumis/saatmisviis
- DVK
- Funktsioon
- 1.3 Sisekontroll ja teenistuslik järelevalve
- Sari
- 1.3-8 RAB-i tegevuse auditid, sh kirjavahetus
- Toimik
- 1.3-8/2025
- Vastutaja
- Struktuurüksus on tunnistatud asutusesiseseks kasutamiseks (alus: RahaPTS § 53 lg 4)
Sisu (failidest)
KÄSKKIRI
07.03.2025 nr 14
Siseauditi osakonna 2025. a tööplaani
kinnitamine
Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 131, § 50 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse
22. detsembri 2011. a määruse nr 177 “Rahandusministeeriumi põhimäärus” § 9 punkti
11 alusel kinnitan Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna 2024. a tööplaani (lisatud).
(allkirjastatud digitaalselt)
Jürgen Ligi
rahandusminister
Lisa:
Rahandusministeeriumi siseauditi osakonna 2025. aasta tööplaan, 3 lk
KINNITATUD
07.03.2025 käskkirjaga nr 14
Lisa
RAHANDUSMINISTEERIUMI SISEAUDITI OSAKONNA 2025. AASTA TÖÖPLAAN
1. Kavandatud siseauditid ja kontrollitoimingud
Läbiviijate
Asutus Nimetus Esialgne eesmärk I kv II kv III kv IV kv
arv
Rahandusministeeriumi ja tema
Koondarvamus Rahandusministeeriumi ja tema valitsemisala
valitsemisala asutuste
1 RMV asutuste sisekontrollisüsteemi rakendamise ja selle tulemuslikkuse X X 1
sisekontrollisüsteemi rakendamine ja
kohta 2024. aastal.
selle tulemuslikkus
IT süsteemide juurdepääsuõiguste Hinnang IT süsteemidele juurdepääsuõiguste haldamise
2 RMV X X 1
haldus valitsemisala asutustes korraldusele valitsemisala asutustes.
Riikliku statistikaprogrammi väliste Hinnang Statistikaameti riikliku statistikaprogrammi väliste tööde
3 STAT X X 1
tööde korraldus korraldusele, sh toimemudelile.
Rahandusministeeriumi Hinnang Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse
4 RMIT X X 1
Infotehnoloogiakeskuse hanketegevus hanketegevusele ja toimemudelile.
2. Nõuandvad ja sisseostetavad tööd
Läbiviijate
Asutus Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv
arv
Nõustada ministreid ja tegevjuhtkonda (muud erakorralised tööd
1 RMV Muud nõuandvad tööd X X X X 1
vastavalt vajadusele).
Kriisikindlus Rahandusministeeriumi Hinnang kriiside võimalikule mõjule Rahandusministeeriumi
2 RM X X 1
valitsemisalas valitsemisala asutustele.
3. Muud kavandatud tegevused
Läbiviijate
Nimetus Eesmärk I kv II kv III kv IV kv
arv
Auditi soovituste rakendamise seire Koostada iga poolaasta lõpus ülevaade varem läbiviidud auditites
väljatoodud puuduste kõrvaldamise ja soovituste rakendamise X X 1
1 RMV
tegevustest.
1. Riskide hindamise protsessi nõustamine, koolitused ja tulemuste
Juhtkonna nõustamine riskide koondamine;
2 RMV X X X X 1
hindamisel ja juhtimisel
2. Riskijuhtimise süsteemi arendamise toetamine.
1. Osalemine RM valitsemisala strateegilise planeerimise protsessis;
Siseaudiitori kutsetegevuse 2. RM valitsemisala siseauditi tegevusulatuse ajakohastamine;
3 RMV X X X X 1
korraldamine 3. SAO tööplaani koostamine sh läbirääkimised asutuste juhtidega;
4. SAO tööd reguleerivate dokumentide ajakohastamine.
4 RM SAO tegevuse aruandlus Aruanne tööplaani täitmise kohta, tegevusaruande koostamine. X X 1
Nõustada RMV asutusi korruptsiooni ennetamisel ning vastavalt
vajadusele kontrollida RM, RTK, RMITi teenistujate
5 RMV Korruptsiooni ennetamine kõrvaltegevusega tegelemise ja koolitustegevuses osalemise X X X X 1
korrast kinnipidamist.