dokumendiregister.ee
OtsingAsutusedMCP
Otsing›Rahandusministeerium
Väljaminev kiriAvalik

Pöördumine

Rahandusministeerium · 11. veebruar 2026
Viit
10-5/673-1
Registreeritud
11. veebruar 2026
Dokumendi liik
Väljaminev kiri
Adressaat
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus, Riigi Tugiteenuste Keskus, T. T.
Saabumis/saatmisviis
DVK, e-post
Funktsioon
10 VALITSUSE SISEKONTROLLISUSTEEMI KOORDINEERIMINE NING EUROOPA LIIDU TOETUSTE JA VÄLISABI AUDITEERIMINE
Sari
10-5 Riigieelarve ja välisvahendite auditi lõpparuanded koos tõendusmaterjali ja kirjavahetusega
Toimik
10-5/2026
Vastutaja
Külli Kodmin (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Finantskontrolli osakond, I auditi talitus)

Failid

  • 📎10-5673-1 11.02.2026 Väljaminev kiri (1).asice349 KB

Sisu (failidest)

/*ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud kehtiv kuni Alus: Teabevaldaja: Rahandusministeerium*/ Hr Erkki Keldo Majandus- ja Meie 11.02.2026 nr 10-5/673-1 Kommunikatsiooniministeerium [email protected] Auditist teavitamine Austatud härra minister Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringut „Tööturumeetmed noorte tööpuuduse vähendamiseks“. Auditiga hinnatakse tulemuse nr EE-C[F]-I[6-6-.6-6-]-T[115] „Tööturuga seotud meetmetega hõlmatud noorte arv“1 saavutamist ja selle aluseks olevaid dokumente. Audit viiakse läbi Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2021/241 artikkel 22 punkti 2 (c) ja Vabariigi valitsuse määruse 29.11.2021 nr 108 § 4 lg 4 punkti 1 ja lõike 5 alusel. Tulemus sattus finantskontrolli osakonna auditeerimise 2026. a tööplaani, mille aluseks olev valim on koostatud mittestatistilise valimi moodustamise metoodikaga. Auditi eesmärk on analüüsida ja hinnata, kas: 1. Rahastust on kasutatud ettenähtud eesmärgiks. 2. Esitatud info on täielik, täpne, ja usaldusväärne, kinnitades asjaolu, et tulemused ja verstapostid on saavutatud. 3. Juhtimis- ja kontrollisüsteem kindlustab asjaolu, et rahastusvahendit juhitakse kõigi kohalduvate reeglite järgi. 4. Tegevused, mida tehakse tulemuste ja verstapostide saavutamiseks, ei saa rahastust ühestki teisest Euroopa Liidu programmist. Audit viiakse läbi tuginedes koordineerivale asutusele esitatud andmetele, vajadusel küsime teilt täiendavaid materjale. Auditi toimingute aja teie juures lepime eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel. Vajadusel teeme toiminguid ka koordineerivas asutuses. Tähelepanekute korral saadame auditi aruande osapooltele kommenteerimiseks. Auditi töögrupi liikmed on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna I auditi talituse juhtivaudiitor Eliina Tüvi (auditi juht) ja I auditi talituse audiitor Külli Kodmin (auditi töögrupi 1 SFOS projekti nr 20.6.02.22-0001 Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee registrikood 70000272 liige). Auditi eest vastutav isik on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna II auditi talituse juhataja Mart Pechter. Palume võimaldada audiitoritele juurdepääs dokumentidele ja intervjueerida projekti menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid. Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike dokumentide ja teabega tutvumiseks. Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada Teie kontaktisiku(te) e- posti aadress ja telefoninumber hiljemalt 16.02.2026. a e-posti aadressile: [email protected]. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Anu Alber finantskontrolli osakonna juhataja auditeeriva asutuse juht Teadmiseks: Hr Urmo Merila, Riigi Tugiteenuste Keskus ([email protected]); Pr Siret Soonsein, Riigi Tugiteenuste Keskus ([email protected]) ; Pr Triin Tomingas, Rahandusministeerium ([email protected]). Külli Kodmin 5388 4264 [email protected] 2
Allikas: Rahandusministeerium dokumendiregister →
dokumendiregister.eeAsutusedEesti avalike dokumendiregistrite otsing · nimistu.ee andmetel