Lisa 6 Kaitseressursside Ameti kaudu üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele riigieelarvest riigikaitseõpetuse õppevahendite
soetamiseks, riigikaitseliste õppelaagrite ja õppekäikude korraldamiseks toetuse taotlemise ja eraldamise korra juurde.
Aruanne esitatakse riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingus sätestatud tähtajaks.
ARUANNE
riigikaitseõpetuse õppelaagri ja õppekäikude läbiviimiseks eraldatud
toetuse kasutamise kohta
Haapsalu
Aruande esitaja: Kutsehariduskeskus
Lepingu number ja sõlmimise aeg (pp.kk.aa): 19.02.2020 44
Kaitseressursside Ameti poolt eraldatud toetus: 6112.00
Tegelikud kulutused I poolaastal: 0,00 €
Eelarve jääk I poolaastal: 6 112,00 €
Jääk kantakse tagasi: EI
Jääki kasutatakse II poolaastal taotluses märgitud tegevusteks: JAH
Tegelikud kulutused II poolaastal: 5 760,51 €
Eelarve jääk II poolaastal: 351,49 €
Toetuse saaja kohustub tagastama jäägi (v.a alla viie eurone jääk) hiljemalt lepingu punktis 4.1.4
sätestatud ajaks.
Laagris osalenud kool(id), laagri kuupäevad ja osalenud õpilaste arvud:
Haapsalu Kutsehariduskeskus, 17.-18.09, 84
Laagri kulud: arve väljastaja, arve number, toode/teenus Arve kuupäev Hind
HG KURRE Grupp OÜ, 20-200, sõit laagrise ja tagasi 21.09.2020 1 152,00
Riigikaitse Rügement MTÜ, 20119, Riigikaitselaagriga seotud kulud 28.09.2020 3 616,00
Kokku 4 768,00
Õppekäikude kuupäevad, sihtkohad ja osalenud õpilaste arvud:
15.-16.09, Tallinn miinisadam, 100
Õppekäigu kulud: arve väljastaja ja arve/tšeki number Arve kuupäev Hind
HG KURRE Grupp OÜ, 20-212 28.09.2020 648
kaitsevägi, 10606308 19.10.2020 344,51
Kokku 992,51
NB! Aruandele lisada originaalarvete koopiad.
Kinnitan esitatud andmete õigsust.
Aruande allkirjastaja andmed (kooli direktori või volitatud isiku andmed):
Nimi: Ingrid Danilov
Ametikoht: Direktor
Allkiri ja aruande esitamise kuupäev: allkirjastatud digitaalselt
ARVE
Arve nr: 20--200
Kuupäev: 21.09.2020
Maksetähtaeg: 28.09.2020
Klient: HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS
KMKR nr: EE100907854
Postiaadress: Ehitajate tee 3, 90401, Uuemõisa, Läänemaa, Eesti Vabariik
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Ah % Summa KM Kokku EUR
Sõitjate vedu Haapsalust Humalasse, buss 1 210,00 km 1,00 210,00 42,00 252,00
17.09 ajatasu 3,00 tund 10,00 30,00 6,00 36,00
Sõitjate vedu Haapsalust Humalasse, buss 2 210,00 km 1,00 210,00 42,00 252,00
17.09 ajatasu 3,00 tund 10,00 30,00 6,00 36,00
Sõitjate vedu Humalast Haapsallu, buss 1 210,00 km 1,00 210,00 42,00 252,00
18.09 ajatasu 3,00 tund 10,00 30,00 6,00 36,00
Sõitjate vedu Humalast Haapsallu, buss 2 210,00 km 1,00 210,00 42,00 252,00
18.09 ajatasu 3,00 tund 10,00 30,00 6,00 36,00
E-arve operaator Fitek
Kokku: 960,00 192,00 1152,00
Arve selgitus:
Tellija: Haapsalu Kutsehariduskeskus
Tellija email:
[email protected]
Telefon: 5056894
Arve koostas: Targo Kure tel +372 5023697; e-post
[email protected]
HG KURRE Grupp OÜ E-post:
[email protected] Reg nr: 11128016
Telefon: +3725023697 KMKR nr: EE101214326
Aadress: Staadioni 19, 79001, Kehtna,
Koduleht: www.hgkurre.ee
Rapla maakond, Eesti Vabariik SEB: EE321010220044378018
LHV: EE647700771004348880
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70003796"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2020_137764514"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"70003796"
DFC_DueDate:"2020-09-28"
DFC_InvoiceDate:"2020-09-21"
DFC_Amount:"1152.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"20--200"
DFC_InvoiceNumber:"20--200"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"11128016"
DFC_SuppVATNumber:"EE101214326"
DFC_SuppAccount:"EE321010220044378018"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70003796"
ARVE
Arve nr: 20--212
Kuupäev: 28.09.2020
Maksetähtaeg: 05.10.2020
Klient: HAAPSALU KUTSEHARIDUSKESKUS
KMKR nr: EE100907854
Postiaadress: Ehitajate tee 3, 90401, Uuemõisa, Läänemaa, Eesti Vabariik
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Ah % Summa KM Kokku EUR
Sõitjate vedu Haapsalu - Tallinn, miinisadam - Haapsalu 205,00 km 1,00 205,00 41,00 246,00
15.09.2020 ajatasu 6,50 tund 10,00 65,00 13,00 78,00
Sõitjate vedu Haapsalu - Tallinn, miinisadam - Haapsalu 205,00 km 1,00 205,00 41,00 246,00
16.09.2020 ajatasu 6,50 tund 10,00 65,00 13,00 78,00
Kokku: 540,00 108,00 648,00
Arve selgitus:
Jüri Tõnisma
E-arve operaator Fitek
Kapten
KL Lääne malev
Instruktor-kompanii ülem
+372 56 35 87 26
[email protected]
Arve koostas: Targo Kure tel +372 5023697; e-post
[email protected]
HG KURRE Grupp OÜ E-post:
[email protected] Reg nr: 11128016
Telefon: +3725023697 KMKR nr: EE101214326
Aadress: Staadioni 19, 79001, Kehtna,
Koduleht: www.hgkurre.ee
Rapla maakond, Eesti Vabariik SEB: EE321010220044378018
LHV: EE647700771004348880
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70003796"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2020_137896228"
DFC_PRN:""
DFC_PayerUtilityNumber:"70003796"
DFC_DueDate:"2020-10-05"
DFC_InvoiceDate:"2020-09-28"
DFC_Amount:"648.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"20--212"
DFC_InvoiceNumber:"20--212"
DFC_SYSTEMID:"EAK"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"11128016"
DFC_SuppVATNumber:"EE101214326"
DFC_SuppAccount:"EE321010220044378018"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70003796"
Kaitsevägi
Arve
Arve saaja: Arve number: 10606308
Haapsalu Kutsehariduskeskus Kuupäev: 19.10.2020
Ehitajate tee 3 Maksetähtaeg: 09.11.2020
90401 Haapsalu
Kauba/teenuse saaja: Makse saaja: Kaitseministeerium
Haapsalu Kutsehariduskeskus E-riigikassa kontonumber: 2800082844
Ehitajate tee 3 Viitenumber: 10415106063089
90401 Haapsalu
September 2020
Lepingu nr.: TVJ-4.3-2.7/31520
Nimetus Kogus Ühik Hind Maksumus kokku
Toitlustamine Tallinna Tööstuse ToitKom 1 Tükk 344,51 344,51
E-arve operaator Fitek
Ekskursioon 15.-16.09.2020
Summa: 344,51
Kokku (EUR) 344,51
NB! Palume kasutada arve tasumisel unikaalset viitenumbrit.
Koostaja: Egle Praats
+372 6631 951
Kontaktandmed:
Kaitsevägi
Juhkentali 58 Registrikood: 70008641
10132 Tallinn Tehingupartneri kood: 009001
Telefon: +372 7171155
E-mail:
[email protected]
1/1
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70003796"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2020_139946343"
DFC_PRN:"10415106063089"
DFC_PayerUtilityNumber:"7000864170003796"
DFC_DueDate:"2020-11-09"
DFC_InvoiceDate:"2020-10-19"
DFC_Amount:"344.51"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"10606308"
DFC_InvoiceNumber:"10606308"
DFC_SYSTEMID:"RAHMIN"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"70008641"
DFC_SuppVATNumber:""
DFC_SuppAccount:"2800082844"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70003796"
Arve saaja
Haapsalu Kutsehariduskeskus Arve nr 20119
Ehitajate tee 3 Kuupäev 28.09.2020
Uuemõisa alevik, Ridala vald Maksetähtpäev 19.10.2020
90401 Läänemaa Viitenumber 201197
Viivis 0.05% päevas
Rg-kood 70003796 Mittetulundusühing Riigikaitse Rügement
KMKR nr EE100907854
Paemurru-Palsi
Ilmandu küla, Harku vald
76904 Harjumaa
Rg-kood 80329694
KMKR nr EE101953027
Riigikaitselaager 17-18.09.2020
Kirjeldus Kogus Ühik Hind Summa
Toitlustamine ja joogivesi 83 komplektid 25,50 2 116,50
Maskeerimisvärvid 8 komplektid 14,00 112,00
E-arve operaator Fitek
Meditsiiniline teenindamine, sh ravimid, maskid, desovahendid ja putukatõrje 1 tk 119,00 119,00
Nimesildid 117 tk 1,50 175,50
Logistiline toetus (varustuse kontroll, lahtiapkkimine, pakkimine, õpilastele 9 tundi 12,00 108,00
väljastus ja tagastus, ruumide koristamine)
Prügivedu 1 tk 75,00 75,00
Küttepuud 1 komplekt 75,00 75,00
Erioperatsioone tutvustav koolitus (köite abil laskumine) 1 tk 150,00 150,00
Kuluvahendid (katelokipiiritus, wc paber, niisked salvrätikud, nõud, 1 komplekt 102,50 102,50
puhastusvahendid jne)
Välitualettide teenus 1 komplekt 100,00 100,00
Jaotelkide hooldus 10 komplektid 20,00 200,00
Katelokkide ja söögiriistade hooldus 83 komplektid 2,50 207,50
Tulekustuti hooldus 3 tk 25,00 75,00
Summa km-ta (maksuvaba) 3 616,00
Arve kokku (EUR) 3 616,00
Maksuvaba käive käibemaksuseaduse §16 (1) p 6 alusel
LHV pank EE877700771000736768 SWIFT LHVBEE22
IBAN EE877700771000736768
DFC_EBill:"Fitek Premium"
DFC_EBillCode:"eEAb"
DFC_OwnerIk:"70003796"
DFC_ProxyID:""
DFC_TypeOfSource:"S-Arved"
DFC_AdrINX:"DSTREAM"
DFC_GlobInvID:"EMK_2020_137908760"
DFC_PRN:"201197"
DFC_PayerUtilityNumber:"70003796"
DFC_DueDate:"2020-10-19"
DFC_InvoiceDate:"2020-09-28"
DFC_Amount:"0.00"
DFC_CurrencyCode:"EUR"
DFC_B2BInvoiceNumber:"20119"
DFC_InvoiceNumber:"20119"
DFC_SYSTEMID:"TELEMA"
DFC_DOCTYPENAME:B2BInvoice
DFC_NUMFIELDS:21
DFC_BEGINRECORDS
DFC_SuppRegCode:"80329694"
DFC_SuppVATNumber:"EE101953027"
DFC_SuppAccount:"EE877700771000736768"
DFC_EBillAdrType:"Tp_"
DFC_EBillAdr:"70003796"